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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1、建立和完善集團內部控制評價體系;
    2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
    3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
    4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
    5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
    6、依據公司管理需求,組織實施針對公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
    7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
    8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
    9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
    10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
    任職資格:
    1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;
    2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
    3、三年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
    4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
    5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
    6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
    7、**的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
    8、積極主動、敬業上進、責任感強
    9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件。
    聯系我時,請說是在云南招聘網上看到的,謝謝!
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